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思蜜答
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我們連鎖酒店.總部扣我們店長服務費13780,當月扣,,第二個月給開發(fā)票,,然后半年之后,還得一清賬,,按照店長實際發(fā)的工資,,多退少補,那這樣的話,,我賬應該咋做,?比如當月預付13780,第二個月發(fā)票體現(xiàn)13000,,那我做賬,;借:管理費用13000,借:預付賬款780,,這樣可以么,?如果可以的話,是等發(fā)票來了在這樣做,?還是當月就做這個分錄,?半年一清算的賬,那就是:借銀行存款,,貸預付賬款是嗎,?
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吳老師
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您可當月做這費用哈,以上分錄可以呢
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