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老師你好,,我想問一下異地預交值稅,,我們是專業(yè)分包,,我們把勞務分包出去,這個月開給總包單位970萬的發(fā)票,,收到勞務分包150萬的發(fā)票,,收到了進項稅額一共有78萬,銷項稅額80萬 預交增值稅=(970-150)/1.09*0.02=15萬 應交增值稅=80-15-78=-13萬 那樣子不是就預繳多了,,那我可不可以少認證進項稅額安,?
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吳老師
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同學您好這個可以的呢
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