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剛剛,公司收到了2000元的社保退費(fèi),跟著學(xué)吧,!
2020-10-19 99人已閱讀

發(fā)票入賬一定要三思而行,,千萬不要隨便入賬,下面這個(gè)案例某公司就把高達(dá)400萬的咨詢費(fèi)全部入賬,,導(dǎo)致稅局稽查,,并補(bǔ)稅200萬!會(huì)計(jì)收到退回的錢是常有的事,,收到退回的錢,,你知道怎么做賬才是對(duì)的嗎?今天用一篇文章教會(huì)大家,!

 

一,、剛剛做完企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),由于2019年預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,,這次匯繳多退少補(bǔ),,收到退回的企業(yè)所得稅2000元,如何做賬,?

 

答復(fù):

1,、計(jì)算需要退回企業(yè)所得稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅2000元

貸:以前年度損益調(diào)整2000元

 

2,、經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款:

借:銀行存款2000元

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅2000元

 

3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:

借:以前年度損益調(diào)整2000元

貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000元

 

若是年終匯算清繳需要補(bǔ)稅:

 

1,、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅

借:以前年度損益調(diào)整2000元

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅2000元

 

2,、繳納補(bǔ)繳的所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅2000元

貸:銀行存款2000元

 

3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000元

貸:以前年度損益調(diào)整2000元

 

二,、剛剛做完個(gè)人所得稅匯算年度匯算的申報(bào),,由于2019年預(yù)繳的個(gè)人所得稅多了,這次匯繳多退少補(bǔ),,收到退回的個(gè)人所得稅2000元,,如何做賬?

 

答復(fù):由于這2000元是退還你個(gè)人的錢,,與公司沒有關(guān)系,,因此公司財(cái)務(wù)不需要做賬。

 

三,、由于今年疫情原因,,自2020年2月起,免征中小微企業(yè)三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分,,免征期限不超過5個(gè)月,。我公司剛剛收到了2月份多繳納的社保費(fèi)2000元,如何做賬,?

 

答復(fù):實(shí)際收到退費(fèi)月份直接沖減繳費(fèi)當(dāng)月所對(duì)應(yīng)計(jì)入的成本,、費(fèi)用科目就可以了。

借:銀行存款2000元

貸:管理費(fèi)用一社保費(fèi)-2000元

 

四,、國(guó)家未來鼓勵(lì)困難企業(yè)盡量不裁員或少裁員,,穩(wěn)定企業(yè)用工崗位,對(duì)受危機(jī)影響的企業(yè)發(fā)放穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼,。我公司剛剛收到了穩(wěn)崗補(bǔ)貼2000元,,如何做賬?

 

答復(fù):

1,、用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,,直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。會(huì)計(jì)分錄為:

借:銀行存款貸:其他收益

2,、用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,,確認(rèn)為遞延收益,并在確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失的期間,,計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本,。

借:銀行存款貸:遞延收益借:遞延收益貸:其他收益

 

五、剛剛收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2000元,如何做賬,?

 

答復(fù):

1,、收到手續(xù)費(fèi)時(shí):借:銀行存款2000貸:其他收益1886.79元應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)113.212、用于發(fā)放參與代扣代繳個(gè)人所得稅工作的財(cái)務(wù)人員補(bǔ)助時(shí):

借:應(yīng)付職工薪酬800元

貸:銀行存款800元

 

六,、’增量留抵稅額,,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額x進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%剛剛收到了增值稅增量留抵稅額退稅2000元,,如何做賬,?

 

答復(fù):收到增值稅增量留抵稅額退稅:

借:銀行存款2000元

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000元

 

七、雙軟企業(yè)符合增值稅即征即退條件,,增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策,。剛剛收到了增值稅即征即退的稅額2000元,如何做賬,?

 

答復(fù):計(jì)算應(yīng)退增值稅:

借:其他應(yīng)收款-即征即退增值稅2000元貸:營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益2000元

收到退的增值稅:

借:銀行存款2000元

貸:其他應(yīng)收款-即征即退增值稅2000元

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