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老師,請教下,,我們是屬于生產(chǎn)企業(yè),,國外客退產(chǎn)品走第三方退回國內(nèi),10月份進口商品單價30美元,,現(xiàn)在客退產(chǎn)品同步操作,,老板想要價格降低一些,單價多少合適,?是否有相關政策文件關于進口同種產(chǎn)品價格波動比例的說明文件,?
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房地產(chǎn)開發(fā)公司在某一個月把所有的房子都賣了而且都是全款 取得不含稅預收款1000萬 沒給購房者開發(fā)票 就無銷項稅 也無進項稅 假設預征率3% 本月我就需要預交1000*3%=30萬 這個邏輯對嗎
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應付賬款后面無法選擇客戶名稱,與答案不一致,,無法提交答案,,無法進行后續(xù)操作,問題沒解決
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老師好,,我光伏安裝公司,,現(xiàn)在有個問題,我們是根據(jù)農(nóng)戶要求,,從甲方發(fā)物料,,進行安裝,但是有些農(nóng)互,,說好的讓安裝光伏,,臨時反悔了,這樣的話,,那些物料,,就直接退到我們公司倉庫里了,金額70萬,,然后這些物料用作他用了,。可能是安裝別的活用了,,但是現(xiàn)在剩余褲衩對不上,,可能是管理不好,有的出庫,,沒記錄,,沒減庫存,老板非讓我核對,,運行好幾年了,,我才來,,應該如何入手?收集資料盤點現(xiàn)有庫存,,分類記錄實際數(shù)量,,收集收發(fā)物料的單據(jù),重點關注與退回物料有關的單據(jù),,追溯退回物料,確定退回物料具體數(shù)據(jù),,通過單據(jù)或詢問了解情況,,追蹤退回物料的去向,找出無記錄就使用的部分,,檢查庫存系統(tǒng)(若有) 核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實際及單據(jù)記錄,,查找差異和異常,與人員溝通,,詢問倉庫管理人員庫存差異原因和特殊情況,,向安裝團隊了解物料領用記錄和未記錄使用情況
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老師,請問生產(chǎn)企業(yè)賣的A開的B,,現(xiàn)在紅沖B再開成A,,會被稅務追問原因嗎?或者引起稅務局查賬能合理說清情況通常不會的
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老師好,,我們是光伏安裝公司,,為甲方服務,她們給我們安裝費,,公司下達任務,,類似于對賭協(xié)議,收我們5000元,,完成了5000元給退,,不完成不給退,我們沒完成公司任務,,就沒給退錢,,那么,這筆費用,,記什么會計科目,,請明確到二級三級科目?除了安裝費,,還有一個對賭協(xié)議,,是這個意思嗎
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應付賬款不顯示客戶,與答案不一致,,無法提交答案是哪個課程的哪個題目呢
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老師,,請問我們2022年申報出口的收入在2023年才申報收入,,現(xiàn)在稅務系統(tǒng)比對有差異,讓寫情況說明該怎么寫呢,?因為2022年4月成立的公司,,我們申報生產(chǎn)企業(yè)退稅稅務那邊沒批下來,像這種情況正常的該如何操作呢,?可寫清楚差異原因是什么,, 2022 年公司申報生產(chǎn)企業(yè)退稅未獲批,財務處理受影響,,導致 2022 年部分出口收入未按時申報,,2023 年重新梳理業(yè)務后才補申報,產(chǎn)生稅務申報時間差異,,正常情況下,,生產(chǎn)企業(yè)應在貨物報關出口且財務作銷售處理的當月確認出口銷售收入,并在規(guī)定申報期內(nèi)進行退稅申報,,若退稅未獲批,,應及時查清原因,調(diào)整財務處理和申報,,避免出現(xiàn)收入申報跨期情況
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廣州程光電子案例,,啟用賬套,錄入憑證,,后,,刪除了應收賬款部分國內(nèi)客戶,然后手工重新錄入,,答案顯示錯誤,。該怎么改正?答案顯示錯誤的地方都會有紅框,,你能看到具體是哪錯了嗎,,可跟答案對下哈
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土地增值稅扣除項目里的前期工程費 建安工程費 基礎設施費 公共配套設施費 這些費用是否包含增值稅進項稅額?土地增值稅扣除項目里這些費用是否含增值稅進項稅額,,要看進項稅額是否允許在銷項稅額中抵扣,,若能抵扣,就按不含稅金額計入,;若不能抵扣,,就按含稅金額計入,對于建安工程費,,發(fā)票備注欄還須符合規(guī)定,,否則不能計入扣除金額,公共配套設施費還要根據(jù)設施產(chǎn)權等情況確定扣除金額,,同時考慮進項稅額抵扣情況