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知識點(diǎn)
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甲公司為增值稅一般納稅人,,2019年6月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)為88萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么理解呢?
初級會計(jì)實(shí)務(wù)
一般納稅人增值稅的賬務(wù)處理
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視同銷售不是按售價(jià)嗎,?不是要確認(rèn)收入嗎,?
初級會計(jì)實(shí)務(wù)
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都不懂
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為什么可以抵扣銷項(xiàng)稅額
初級會計(jì)實(shí)務(wù)
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下列各項(xiàng)中,進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出處理的是(),。
A選項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅為什么要轉(zhuǎn)出,?
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老師好 對外捐贈怎么不確認(rèn)收入呀,,謝謝解答
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下列各項(xiàng)中,增值稅一般納稅人需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的有(),。
選項(xiàng)D,外購的原材料改用職工福利,不應(yīng)該也視同銷售么,為什么需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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收購發(fā)票上注明的買價(jià)不按不含稅理解嗎
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題目默認(rèn)買價(jià)是含稅收入嗎,?進(jìn)項(xiàng)稅額不是用不含稅收入算嗎
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視同銷售怎么是用成本價(jià)
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視同銷售不是應(yīng)該記銷售額嗎,?
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不應(yīng)該按照市場價(jià)確認(rèn)收入嗎
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,,下列各項(xiàng)中,,關(guān)于該企業(yè)初次購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備按
是不是還得做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金這一步
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視同銷售為什么不確認(rèn)收入,?
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下列各項(xiàng)中,不屬于增值稅視同銷售行為的是(),。
請問老師,,不屬于增值稅但又是屬于視同銷售是什么意思?謝謝,!
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這個(gè)解析是不是錯(cuò)了,?借:原材料 180000(應(yīng)該是20000吧) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20000 貸:銀行存款 200000
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對外 捐贈 視同 銷售 不是 應(yīng)該按 售價(jià) 計(jì)算 嗎,?
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自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈應(yīng)當(dāng)視同銷售,,怎么是按成本價(jià)計(jì)算的呢,?
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對外捐贈視同銷售,?售價(jià)不是200嗎?
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為什么是庫存商品
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集體福利為什么要轉(zhuǎn)出啊
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既然視同銷售,不應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,,適用增值稅稅率為13%,,因洪災(zāi)毀損原材料一批,該批原材
請問,,如果進(jìn)項(xiàng)稅允許轉(zhuǎn)出,,問的是否還要加上稅額,參考哪個(gè)知識點(diǎn),?
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老師,,答案不是A么,?
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入賬金額不是180000嗎,,應(yīng)該是A選項(xiàng)
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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月18日交納當(dāng)月1至15日增值稅100 0
這不是交當(dāng)月的為什么用已交稅金
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為什么按實(shí)際成本100算,不按200來算,?
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甲公司為增值稅一般納稅人,,2019年初甲公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實(shí)際成
這題視同銷售,,結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該是借記主營業(yè)務(wù)成本,,貸記庫存商品???應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅不是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)交稅嗎
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